Credenciada pela Portaria MEC nº 1.542 de 24/10/2011 – D.O.U. de 25/10/2011, credenciada
para oferta EaD pela Portaria MEC nº 889 de 01/09/2015 - D.O.U. de 02/09/2015 e
recredenciada pela Portaria MEC nº. 896 de 06/09/2018 - D.O.U. de 10/09/2018
Mantenedora: Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras - FIPECAFI
A Faculdade FIPECAFI confere a
Rafaela Carvalho,
,Documento oficial de identificação: 10533005906, este certificado pela sua aprovação no curso Mapeamento de Controles Internos SOX - Módulo II - Subsídios para Prática da Avaliação, promovido por esta Instituição de Ensino no período de 14 de outubro a 13 de novembro de 2025, com carga horária de 40 horas.
São Paulo, 13 de novembro de 2025.
Curso: Mapeamento de Controles Internos SOX - Módulo II - Subsídios para Prática da Avaliação
Período de realização:14 de outubro a 13 de novembro de 2025
Carga horária total: 40 horas.
Reg. Sob Nº: 776848 Livro Nº: 6 Pág.: 274
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Principais Requerimentos de Controles Internos:
Auditoria de Balanço
Governança Corporativa
Controles Internos SOX
Órgãos Auditores:
PCAOB
IIA
AICPA
Padrões Internacionais de Auditoria:
A.S. - Auditing Standards
Análise de Auditoria de Balanço
Análise de Auditoria de Controles Internos
Definição de Escopo de Controle Interno:
(Modelo)
Premissa e Cálculo de Materialidade
Criação e implementação de critérios de cálculo
Identificação de Processos Relevantes
Auditoria baseada em Riscos de Reporte Financeiro
Identificação de Controles Corporativos
Teste de Efetividade
Casos Práticos:
- Ética e Conduta
- Fraude e Corrupção
- Gestão e Estratégias
Avaliação de Riscos:
Estabelecer Apetite ao Risco
Critérios de Avaliação
Nível de Avaliação
Modelo de Avaliação
Revisão e Adaptação de Mapeamento (Desenho):
Avaliação da Estrutura de Riscos e Controles (Fluxograma, Narrativas e Matriz de Riscos e Controles)
Nível de Avaliação de Riscos
Definindo os Controles Primários (Key)
Reperformance de Controles Manuais e Automáticos
Validação de Controles Independentes (Walkthrough)
Padronização de Documentos
Emitindo Opinião Formal sobre o Desenho
Definição e aplicação de Testes (Efetividade):
Planejamento de Trabalho
Período de Maturidade de Teste
Seleção de Controles e Volume de Amostras
Reperformance de Base de Dados e Teste Efetividade
Validação de Efetividade de Controles Independentes
Inspeção de Documentos e Formalização
Prática de Revisão de Desenho e Efetividade:
(Casos Simulados Completos)
Ambiente de Negócios:
Processo de Fechamento Contábil
Processo de Vendas
Processo de Compras
Ambiente Tecnológico:
Processo de Gerenciamento de Dados
Processo de Gerenciamento de Mudanças
Processo de Garantia de Segurança de Sistemas
Para imprimir os certificados, é necessário selecionar e configurar a impressora, conforme as orientações abaixo.
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Gráficos de segundo Plano;
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